为强化内部控制体系建设,提升经办风险防控能力,规范管理服务工作,防范经办领域存在的各种风险,近日,市医疗保险管理局由领导班子及8个科室长组成内部控制检查工作组,对全局8个业务科室开展内部控制及经办风险管理检查。
此次检查由市医保局内控工作领导小组统一安排部署,对参保登记、变更、转移、基金征缴、个人账户管理、待遇审核、待遇支付等已办结业务台账、会计凭证、报表、账簿、财政对账单、相关文件资料等内容进行了随机抽查,重点对账户管理、票据印章管理、内部控制制度建设和执行情况等进行了检查。
通过内部控制检查和经办风险排查评估,内控工作领导小组及时掌握了全局业务经办管理中存在的风险和问题,对产生问题的原因进行了认真梳理和分析,形成内部控制检查评估报告,为下一步内控制度建设提供了重要的参考依据。 郭建和
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